|
手机版
|
无障碍
|
关怀版

正宁县人民政府

审计局政府信息公开

全文检索
索引号: 3070211020000013000000/2021060300000017 发布机构:
生效日期: 2021-06-03 废止日期:
文 号: 所属主题: 机构职能

正宁县审计局内设机构

来源: 发布时间:2021-04-28 浏览次数: 【字体:

(一)办公室  主  任:刘立锋

负责办理局机关日常党务、政务和事务督查督办工作;承担局机关文秘文电、会务、机要、档案、建议提案办理等工作;承担机关财务资产管理、保密、信访、宣传、安全保卫、计划生育、政务公开和信息化等工作;承担人事劳资、教育培训和离退休人员管理和后勤服务等工作;承办纪检监察和党风廉政建设相关工作;承担县委审计委员会办公室工作职责。

(二)法制股  股  长:崔娜那

负责拟订全县审计工作的政策、规划及年度审计项目计划,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调;承担审计查出问题的整改落实督办,对审计成果进行整理研究和综合利用,承担社会审计服务购买、审计业务工作管理等工作;审理有关审计业务事项,承担审计行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;承担审计法律法规宣传工作,负责统计工作和审计项目档案工作。

(三)党政企业审计股  股  长:张丽丽

负责审计与县财政有拨款关系的行政事业单位的财政财务收支、社保基(资)金、农业资金的审计;组织审计由县政府主管部门管理和受县政府及其部门委托管理的养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保障基金的财务收支以及各项社会福利、救灾救济、优抚安置和社会捐赠资金的管理使用情况;审计国有企业和国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益,开展相关专项审计调查组织开展专项资金审计调查工作。

(四)固定资产投资审计股  股  长:雷兆亭

组织审计县人民政府投资和县人民政府投资为主的投资建设项目实施情况;组织审计上级委托的县管建设项目资金的来源、使用情况和经济效益;组织审计各镇(乡)人民政府投资和镇(乡)人民政府投资为主的建设项目实施情况;开展相关专项审计调查等工作。

 


【打印正文】
分享到:
【字体: